Trimiterea de pre raportare - eroare
Ați putea să ne spuneți dacă există vreo penalizare, și dacă da - ce în cazul în care compania a trimis o declarație pentru trimestru o lună înainte de sfârșitul trimestrului?
În același timp, operațiunile companiei sunt efectuate, am predat declarația de zero, precum și declarația de nici o activitate. Pedeapsa a fost singura pentru livrarea cu întârziere a numărului mediu și toate.
Și totuși, în cazul în care un astfel de lucru, dacă aveți nevoie să retrimiteți aceleași rapoarte, dar, desigur, cu datele corectate?
Aș fi foarte recunoscător pentru ajutor.
Răspunsuri Bar (4)
Bună ziua. Ce fel de întoarcere le-ați trimis, și cum?
Clarificarea clientului
Alo Sunt trimit zero, fiscale cu IRS prin e-mail într-un timp specificat (primii ani). Declarația de nici o activitate a scris după FSS mi-a scris pedeapsa greșită, care este apoi eliminat. FSS ma sfătuit să scrie o declarație pe direcția în FNS pentru a nu exista alte neînțelegeri.
Activități Ltd., care este înregistrată în ultimul an, nu a fost efectuat niciodată.
Întrebări la un avocat?
Zero declaratii fiscale cu IRS
Daniel
Intrebati ce fel de întoarcere? Care este sistemul de impozitare?
Clarificarea clientului
Și, îmi pare rău, nu am înțeles. Am USN venit.
Am USN venit.
Daniel
Nu este prevăzută nici o penalitate (amendă), în acest caz. Ar trebui să fi primit o scrisoare de la plata taxei, cerând explicații pentru livrarea declarației, adică. Pentru a. La mijlocul anului acesta poate fi închiriat doar la lichidare LLC. Dacă va primi o scrisoare de la plata taxei, atunci puteți explica în scris că declarația a pus în mod greșit.
Clarificarea clientului
Clarificarea clientului
Ei bine, Natalia, vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Voi face tot ce spui.